نفت سپاهان در سال مالی گذشته با تصاحب ۲۹ درصد از سهم بازار داخلی و عرضه ۶۰۲ هزار تن محصول، قدرت عملیاتی خود را به رخ رقبا کشید. دستاوردهای فنی مجمع امسال از جمله پیشرفت فیزیکی پروژههای روغن پایه HDT و روغن سبز TDAE، در کنار پیروزی حقوقی دریافت ۵۲ میلیون دلار طلب قدیمی از شرکت ملی نفت، حاکی از ریلگذاری اصولی «شسپا» برای جهشهای آتی در راندمان تولید و صادرات است.
بورس24 : مجمع عمومی عادی سالیانه نفت سپاهان که چهارشنبه ۳۱ تیرماه برگزار شد، نمادی از عملکرد درخشان و استراتژیهای هوشمندانه در مسیر توسعه زیرساختی بود. در این مجمع که با استقبال گسترده سهامداران همراه بود، علاوه بر تصویب تقسیم سود نقدی ۲,۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم، گزارش رشد خیرهکننده عملیاتی و مالی شرکت در سال گذشته ارائه شد؛ آماری که نشان میدهد «شسپا» با وجود فشارهای تورمی، همچنان رهبر بلامنازع بازار روانکارهاست و توانسته با تکیه بر مدیریت هزینهها، سودآوری خود را در مسیر صعودی تثبیت کند.
جهش خیرهکننده در شاخصهای مالی
عملکرد مالی نفت سپاهان در سال گذشته نشان از مدیریت دقیق و کارآمد منابع دارد. جهش سودآوری، آن هم در شرایطی که هزینههای تولید (به ویژه نرخ خوراک) رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته، حاکی از انعطافپذیری عملیاتی این شرکت است. بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع:
- فروش کل شرکت با رشد ۲۰۸ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۳۸.۶ همت رسید.
- سود عملیاتی با جهشی قابلتوجه به ۱۸.۷ همت دست یافت (رشد ۲۷۷ درصدی).
- سود خالص شرکت از مرز ۱۷ همت عبور کرد که نشاندهنده رشد ۲۱۸ درصدی نسبت به رقم ۵.۳ همتی سال گذشته است.
- سود هر سهم (EPS) از ۹۵۶ ریال به ۳,۰۳۸ ریال ارتقا یافت و سود نقدی ۲,۰۰۰ ریالی برای هر سهم به تصویب رسید.
اقتدار عملیاتی و حفظ سهم ۲۹ درصدی بازار
نفت سپاهان با تولید ۶۵۰ هزار تن و فروش ۶۰۲ هزار تن انواع محصولات، همچنان رتبه نخست بازار روانکار کشور را در اختیار دارد. نکته کلیدی در تحلیل ترکیب فروش، سهم ۲۹ درصدی از بازار روانکار کشور است. همچنین در بخش صادرات، این شرکت با صادرات ۳۷۰ هزار تن روانکار، جایگاه خود را به عنوان «صادرکننده ممتاز» تثبیت کرده است. از مجموع ۲۳۲ هزار تن فروش داخلی، ۸۵ هزار تن نیز از طریق بورس کالا و انرژی عرضه شده که نشاندهنده شفافیت فروش در شبکه توزیع است.
شکستن طلسم ۹ ساله؛ استقلال انرژی و امنیت منابع
یکی از مهمترین دستاوردهای مدیریتی که در این مجمع مورد توجه سهامداران قرار گرفت، «اورهال» (تعمیرات اساسی) گسترده پس از ۹ سال وقفه بود که در مدت ۴۵ روز انجام شد. اقدامات زیرساختی شرکت در سال گذشته، ریسکهای تولید را به شدت کاهش داده است:
- استقلال انرژی: تکمیل پست برق ۶۳ کیلوولت و راهاندازی ایستگاه گاز مستقل، گامی راهبردی در کاهش هزینهها (پیشبینی کاهش ۴۰ درصدی هزینه برق) و پایداری تولید است.
- امنیت منابع آبی: خرید ۲ درصد از سهام پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، اقدامی هوشمندانه برای جلوگیری از توقف تولید به دلیل بحرانهای آبی است.
- توسعه ارضی: الحاق ۵۰ هکتار زمین جدید به مجموعه، نویدبخش ظرفیتهای توسعهای آتی است.
همچنین، بومیسازی ادتیوها (کاهش ۱۰ درصدی هزینهها) و بستهبندی هوشمند (۶۲۰ میلیارد تومان صرفهجویی) از جمله اقدامات موفق «شسپا» در جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومتی بوده است.
چشمانداز توسعه و ورود به دوران جدید سودآوری
تداوم روند سودآوری در سال ۱۴۰۵ (ثبت ۴.۳ همت سود در ۳ ماهه نخست) نشاندهنده چشمانداز روشن شرکت است. پروژههای در دست اجرا آینده شرکت را تضمین میکنند:
- پروژههای میانمدت: احداث واحد روغن پایه HDT (۴۰ درصد پیشرفت) و واحد روغن سبز TDAE (۳۸ درصد پیشرفت).
- پروژههای آتی: توسعه نیروگاههای خورشیدی، توسعه اسکله بندر شهید رجایی و فازهای جدید پروژه FRW.
- دستاورد حقوقی: تأیید نهایی ۵۲ میلیون دلار مطالبات از شرکت ملی نفت ایران پس از ۱۵ سال انتظار، پیروزی حقوقی مهمی برای «شسپا» محسوب میشود.
در مجموع میتوان گفت نفت سپاهان با عبور از سایه سنگینِ ۹ سال عدم تعمیرات اساسی و همزمان با اجرای پروژههای عظیم زیرساختی، در موقعیت مستحکمی برای سالهای پیشرو قرار گرفته است؛ بهگونهای که حتی رشد ۱۰۰ درصدی نرخ خوراک نیز نتوانسته ترمز سودآوری این غول روانکار را بکشد.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.